Sistema de ayuda Adman   

Aplicar pagos a múltiples documentos  
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1. En la Pantalla principal selecciona la función ABC de clientes de la sección Clientes. Se abrirá la pantalla de Catálogo de clientes con los datos capturados anteriormente.  
 
2. Selecciona el cliente que deseas consultar y presiona el ícono Estado de cuenta. Aparecerá la pantalla Cargos y abonos del cliente con los movimientos realizados anteriormente.  
 
star_nc Puedes hacer lo mismo dando clic derecho sobre el nombre del cliente.  
 
3. Enseguida presiona la tecla Ctrl y selecciona los conceptos que deseas combinar.  
 
nota Los documentos a combinar deben ser de cargo y de abono.  
 
4. En la parte inferior, automáticamente aparecen tres íconos. Selecciona el ícono Pago a la factura.  
 
5. Aparecerá una ventana. Configura los siguientes datos.  
 
vin_2 Fecha  
El día en que se realiza el pago. Puedes escribirla o presionar el ícono de búsqueda flechita_busq y seleccionarla del calendario.  
 
vin_2 Forma de pago  
Haz clic en la flecha descendente y selecciónala de la lista. Si la forma de pago necesita una referencia, aparecerá un campo donde podrás escribirla.  
 
vin_2 Importe del pago  
Escribe la cantidad a pagar en el campo.  
 
6. Para terminar presiona Aceptar.  
 
7. Los documentos han quedado pagados.  
 
 
video2 Para visualizar paso por paso, reproduce el video que mostramos a continuación.